| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7250401828 |
19.2.2025 |
Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
51.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
593311 |
3.1.2013 |
Obecné noviny rok 2013. |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21201016 |
30.1.2012 |
Update Mzdová agenda MV12.01 |
BriS s.r.o. |
44401990 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5195676102 |
20.2.2013 |
Telefón M. Gurková (15.02.-14.03.2013). |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
52.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124009673 |
13.1.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
53.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120361 |
16.2.2012 |
Za služby - vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
53.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121939 |
18.6.2012 |
Za Ekos vrecia na separovaný zber. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
53.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5157121750 |
27.3.2012 |
Poplatok za telefón 0905503536. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_031 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250493 |
18.3.2025 |
Kancelárske papiere |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
54.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202609 |
3.2.2026 |
Toner, tekuté mydlo, prostriedok na riad, čistič univerzály |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
54.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2025 |
29.7.2025 |
Návrh poistnej zmluvy - povinné zmluvné poistenie |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_076 |
9.5.2011 |
Obedy hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
55.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
4.4.2012 |
Dotácia na stravu deti v HN za mesiac marec 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
56.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5231407180 |
3.4.2024 |
Prenájom zariadenia |
RICOH Slovakia s. r. o. |
31331785 |
56.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_041 |
18.3.2011 |
Poplatky telefón |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
57.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251133 |
15.7.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
57.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001117 |
13.3.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
58.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202610840 |
6.2.2026 |
Tonery, čistiace prostriedky |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
58.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
925001797 |
30.6.2025 |
Online seminár |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
59.00 EUR |