| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202307 |
8.2.2023 |
Skladané papierové utierky |
TOSSINO, s.r.o. |
46770186 |
29.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000590 |
23.4.2025 |
Čipová karta MONET+ ProID+Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92441231 |
11.10.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92432797 |
13.8.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2738043681 |
9.5.2012 |
Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
29.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9047112805 |
10.2.2025 |
Bunda pracovná |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
29.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5170948703 |
19.7.2012 |
Za telefón 0905933447- hlasové služby za obdobie od 15.7. do 14.8.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
29.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024 |
6.3.2024 |
Mandátna zmluva zo dňa 26.02.2024 |
Ing. Irena Kubisová |
|
30.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2024 |
11.4.2024 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu zo dňa 28.03.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250124 |
16.12.2025 |
Konzultácia k vybaveniu certifikátov a schránkam na UVPS |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_032 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_073 |
6.5.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5184938082 |
21.11.2012 |
Za hlasové služby - telef.: 0905 503 536 za obd.: 15.11. - 14.12.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92411678 |
12.3.2024 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150244110 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok za telefón 0905933447 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92415912 |
12.4.2024 |
Internet |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
30.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92428579 |
12.7.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
30.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201301070 |
5.2.2013 |
Školenie, inštalácia programov a update. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
30.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5164027046 |
22.5.2012 |
Mesačný poplatok za telefón č.: 0905933447 za obdobie 15.05. - 14.06.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5157121875 |
27.3.2012 |
Poplatok za telefón 0905933447 za obdobie 15.03.-14.04.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.54 EUR |