Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2025 15.1.2025 Dodatok č. 8 k zmluve č. 20080111/1640 zo dňa 08.01.2025 Prvá internetová , s.r.o. 35849487  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 43242219 4.7.2024 Prepravky G.P.R. spol.s r.o. 17319436  26.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1743993033 7.11.2012 Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. Slovak Telecom, a.s. 35763469  26.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 122012 18.12.2012 Dotácia za stravu deti v HN za december 2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  26.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 243191183 12.8.2024 Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. 36230537  27.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2251101030 5.2.2025 Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  27.06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202408 6.2.2024 Kancelárske potreby Ledum Kamara SK, s.r.o. 48158836  27.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 7257508453 10.1.2025 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  28.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 112012 7.12.2012 Dotácia - strava deti v HN za 11/2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  28.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120453 6.3.2012 Kancelársky papier xerog. A4. MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP 33952264  28.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2023 11.1.2023 Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115576 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  29.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5741017514 11.9.2012 Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 Slovak Telecom, a.s. 35 763 469  29.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 92437000 12.9.2024 Internet, pevná linka Prvá internetová s.r.o. 35849487  29.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 92445475 12.11.2024 Internet, pevná linka Prvá internetová s.r.o. 35849487  29.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 92449688 12.12.2024 Internet Prvá internetová s.r.o. 35849487  29.15 EUR 
Detail Faktúra došlá FA12011 20.4.2012 Za spínacie denné hodiny na VO. Pavol Janoščík -ELPA 44493045  29.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202307 8.2.2023 Skladané papierové utierky TOSSINO, s.r.o. 46770186  29.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1510000590 23.4.2025 Čipová karta MONET+ ProID+Q Client Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424  29.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 92441231 11.10.2024 Internet, pevná linka Prvá internetová s.r.o. 35849487  29.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 92432797 13.8.2024 Internet, pevná linka Prvá internetová s.r.o. 35849487  29.72 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies