|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2025 |
15.1.2025 |
Dodatok č. 8 k zmluve č. 20080111/1640 zo dňa 08.01.2025 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43242219 |
4.7.2024 |
Prepravky |
G.P.R. spol.s r.o. |
17319436 |
26.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1743993033 |
7.11.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
26.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122012 |
18.12.2012 |
Dotácia za stravu deti v HN za december 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
26.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
243191183 |
12.8.2024 |
Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2251101030 |
5.2.2025 |
Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
27.06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202408 |
6.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
27.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7257508453 |
10.1.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
28.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
7.12.2012 |
Dotácia - strava deti v HN za 11/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
28.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
6.3.2012 |
Kancelársky papier xerog. A4. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
28.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2023 |
11.1.2023 |
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115576 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
29.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5741017514 |
11.9.2012 |
Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
29.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92437000 |
12.9.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92445475 |
12.11.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92449688 |
12.12.2024 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA12011 |
20.4.2012 |
Za spínacie denné hodiny na VO. |
Pavol Janoščík -ELPA |
44493045 |
29.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202307 |
8.2.2023 |
Skladané papierové utierky |
TOSSINO, s.r.o. |
46770186 |
29.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1510000590 |
23.4.2025 |
Čipová karta MONET+ ProID+Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92441231 |
11.10.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92432797 |
13.8.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.72 EUR |