|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8364073080 |
4.2.2025 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8365666222 |
4.3.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1243103328 |
11.7.2012 |
Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
|
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
14.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122448 |
5.12.2012 |
Za papier xerog. A4.
|
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
14.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3150025669 |
8.3.2024 |
Zvýšenie nájomného |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
14.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7211757697 |
21.11.2012 |
Mesačný poplatok za telef.. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
15.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7212849398 |
31.12.2012 |
Za telefón obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
15.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2012460 |
17.10.2012 |
Za uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 37/2012 (predaj obec. majetku). |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
15.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202413 |
22.2.2024 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
15.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202429 |
30.5.2024 |
Zástava SR |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
15.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012444 |
17.10.2012 |
Viazanie do brožúry - kronika obce r. 2009 a 2010 - 8 ks. |
Ján Pavlovský |
43531041 |
16.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202332 |
5.9.2023 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Ľuboš Dulík Megatlač |
47130971 |
16.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6612419553 |
29.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8457 |
13.9.2024 |
Vlhkomer |
Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. |
|
16.05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202344 |
5.12.2023 |
Posypová soľ cestná |
Garden sklep |
7352886153 |
16.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8367260720 |
4.4.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8368849746 |
6.5.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.45 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
18.9.2014 |
Internetové služby |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
18.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2014 |
18.9.2014 |
Objednávka Dodatok č. 1 - Internetové služby |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
18.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012154 |
16.7.2012 |
Za update programové vybavenie firmy IFOsoft v.o.s. - Update Mzdová agenda V12.07. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
19.08 EUR |