| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12288 |
2.3.2012 |
Núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou-príkaz č.1B 2012/70. |
LIMOŠPES s.r.o. |
17085951 |
276.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293283324 |
6.11.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
276.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52016 |
21.3.2016 |
Okná 2 ks |
Slovaktual s.r.o. |
43577512 |
278.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7493619037 |
4.2.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8430593442 |
6.5.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8460517605 |
4.8.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8401071689 |
4.11.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
279.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
ZML02042011 |
9.2.2011 |
KZ - pozemok KN-C č.807/9
|
Marek Ceniga |
|
280.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Fába Peter |
Peter Fába |
|
280.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202339 |
8.11.2023 |
Filtračná vložka a potrubie plnenia podľa cenovej ponuky na servis dúchadla |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240606 |
15.4.2024 |
Výmena filtračnej vložky dúchadla a potrubia tlmenia |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252702122 |
26.2.2025 |
Update program. vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2025 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
282.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013012 |
11.1.2013 |
Programová licencia, nová verzia SW IFosoft v.o.s. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
284.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294582237 |
7.7.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
287.19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2023 |
26.9.2023 |
Poistná zmluva návrh 5509000063 poistka číslo 6829562475 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
288.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202410 |
9.2.2024 |
Kovová lekárnička, kovová skrinka na kľúče, tekuté mydlo |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
289.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293193826 |
7.6.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
292.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25010094 |
3.2.2025 |
Svietidlo na verejné osvetlenie |
PROLI, spol. s r.o. |
31417965 |
294.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_042 |
21.3.2011 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
299.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
12.6.2012 |
Za diskotekársku činnosť . |
Jozef Holotňák - Euphoria Team |
45451176 |
300.00 EUR |