Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025838 | 2.12.2025 | Vývoz a nakladanie s odpadom | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252529 | 1.12.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2511013 | 27.11.2025 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250126 | 26.11.2025 | Odmena-opakované komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác predmetu... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202509 | 26.11.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 1 006,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2025 | 25.11.2025 | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202562 | 21.11.2025 | Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Chmeľnica | Tomáš Turek | 47032634 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.11.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250051 | 18.11.2025 | Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112025 | 18.11.2025 | Poradenská činnosť súvisiaca s prípravou projektového zámeru - Sprístupnenie prírodnej... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025808 | 14.11.2025 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 408,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2025 | 13.11.2025 | Zmluva o dielo - Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľnica | ELRO s.r.o. | 45480826 | 161 591,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125007332 | 13.11.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -190,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125007330 | 13.11.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -59,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506062 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506057 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506114 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92545101 | 12.11.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401604028 | 10.11.2025 | Prístup na portál, predplatné časopisu | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 207,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202561 | 10.11.2025 | Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou Suchý polder Chmeľnica pre rok 2026 | TBD-SK s.r.o. | 54336465 | 602,70 EUR |