Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3125007330 | 13.11.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -59,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506062 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506057 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32506114 | 13.11.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92545101 | 12.11.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401604028 | 10.11.2025 | Prístup na portál, predplatné časopisu | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 207,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202561 | 10.11.2025 | Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou Suchý polder Chmeľnica pre rok 2026 | TBD-SK s.r.o. | 54336465 | 602,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2504103 | 7.11.2025 | Kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 66,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293283324 | 6.11.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 276,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251404137 | 5.11.2025 | Prenájom tlačiarne, tlač | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 91,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401071689 | 4.11.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025746 | 4.11.2025 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252238 | 3.11.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250109 | 3.11.2025 | Odmena- komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác ,,Multifunkčné... | INPRO POPRAD. s.r.o. | 36501476 | 1 353,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8378410621 | 3.11.2025 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7493809649 | 3.11.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 325,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202560 | 31.10.2025 | Kopírovací papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 59,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2025 | 30.10.2025 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | Mária Tvrdá | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2025 | 30.10.2025 | Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | Mária Hajduková | 1 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202510 | 30.10.2025 | Predaj pozemku | Mária Tvrdá | 160,00 EUR |