Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20124 18.10.2012 Správa DNS záznamu domény pre doménu chmelnica.sk 3.10.2012 - 2.10.2013 a web hosting -... Netix Solutions, s. r. o. 43783627  82.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 46501 4.9.2024 Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači pri ihrisku Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  82.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2025 25.4.2025 Kúpna zmluva zo dňa 04.04.2025 Ondrej Kormanský   81.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2405023 23.5.2024 Uverejnenie výberového konania v ĽN Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. 36477206  80.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 0040157232 17.9.2024 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  80.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 5241400366 3.5.2024 Prenájom zariadenia RICOH Slovakia s. r. o. 31331785  80.84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2025 12.9.2025 Kúpna zmluva Dominika Bukovičová   80.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 202506 12.9.2025 Predaj pozemku Dominika Bukovičová   80.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202608 28.1.2026 Kancelársky papier, špagát trikolóra INPAP PLUS s.r.o. 29213517  79.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 12031146 11.7.2012 Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. LIVONEC, s.r.o. 31730671  79.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 5251402768 2.9.2025 Nájom kopírky, tlačiarenske služby RICOH Slovakia s.r.o. 31331785  79.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 252701512 24.1.2025 Update program. vybavenia mzdovej agendy pre rok 2025 IFOsoft s.r.o. 31666108   78.72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202424 9.5.2024 Kancelárske potreby Ing. Peter Gerši - GC Tech 36880574  77.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 5241406028 4.2.2025 Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby RICOH Slovakia s.r.o. 31331785  77.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_039 17.3.2011 Kancelárske potreby MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP 33952264  77.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 0040157232 17.1.2025 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  77.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 5241402855 3.9.2024 Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby RICOH Slovakia s.r.o. 31331785  76.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_077 16.5.2011 Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o.   75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0074/2012 7.2.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0212/2012 6.3.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75.00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies