| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20124 |
18.10.2012 |
Správa DNS záznamu domény pre doménu chmelnica.sk 3.10.2012 - 2.10.2013 a web hosting -... |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
82.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46501 |
4.9.2024 |
Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači pri ihrisku |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
82.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2025 |
25.4.2025 |
Kúpna zmluva zo dňa 04.04.2025 |
Ondrej Kormanský |
|
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405023 |
23.5.2024 |
Uverejnenie výberového konania v ĽN |
Ľubovnianska mediálne spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
80.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.9.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241400366 |
3.5.2024 |
Prenájom zariadenia |
RICOH Slovakia s. r. o. |
31331785 |
80.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/2025 |
12.9.2025 |
Kúpna zmluva |
Dominika Bukovičová |
|
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202506 |
12.9.2025 |
Predaj pozemku |
Dominika Bukovičová |
|
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202608 |
28.1.2026 |
Kancelársky papier, špagát trikolóra |
INPAP PLUS s.r.o. |
29213517 |
79.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12031146 |
11.7.2012 |
Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5251402768 |
2.9.2025 |
Nájom kopírky, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
79.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252701512 |
24.1.2025 |
Update program. vybavenia mzdovej agendy pre rok 2025 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
78.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202424 |
9.5.2024 |
Kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
36880574 |
77.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241406028 |
4.2.2025 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
77.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_039 |
17.3.2011 |
Kancelárske potreby |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
77.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.1.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
77.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241402855 |
3.9.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
76.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_077 |
16.5.2011 |
Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0074/2012 |
7.2.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0212/2012 |
6.3.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |