Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32602750 | 10.6.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7234367684 | 13.1.2026 | Elektrina -vyúčtovanie za rok 2025 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 113,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000560513 | 14.1.2026 | Oprava a údržba plynového zariadenia | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 113,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2023 | 30.10.2023 | Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marián Valigurský | Marián Valigurský | 113,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20261668 | 28.5.2026 | Ubytovacie služby | SIPOREX, spol. s r.o. | 35859661 | 112,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202407 | 6.2.2024 | Kancelárske potreby | Moje papiernictvo | 50149318 | 111,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125000285 | 12.2.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 111,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202504243 | 17.1.2025 | Eset-predĺženie licencie | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 109,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251404694 | 3.12.2025 | Nájom kopírovacieho zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 108,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32503644 | 11.7.2025 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504054 | 7.8.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504862 | 8.9.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412024 | 10.5.2024 | Vyhotovenie znaleckého posudku - cyklotrasa | Ing. Jozef Arendáč | 34312544 | 107,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241400875 | 4.6.2024 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia | 31331785 | 107,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600061 | 9.1.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32600530 | 17.2.2026 | Elektrina záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601069 | 17.3.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251401607 | 3.7.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 106,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202162 | 10.12.2021 | gélové perá | National Pen Reklamné produkty | 9726111 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32501575 | 1.4.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
