| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150029405 |
17.1.2025 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150028212 |
4.10.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243925 |
30.8.2024 |
Elektro inštalačný materiál - kamera ihrisko |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
152.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F 22 |
7.2.2012 |
Za dodaný tovar: podľa dodac. listov z 5.1.2012, 13.1.2012, 23.1.2012 a 26.1.2012. |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
152.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250051 |
14.8.2025 |
Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201804 |
25.1.2018 |
Spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202448 |
4.9.2024 |
Publikácie "Putovanie dejinami Spiša IV" |
Miroslav Števík-Scepusium |
47335645 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222024 |
13.9.2024 |
Knihy ,,Putovanie dejinami Spiša IV" |
Miroskav Števík - Scepusium |
47335645 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202521 |
16.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o platbu projektu ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202522 |
16.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o platbu projektu ,,Hophgarten - nemecká prela v kráľovských záhradách... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250026 |
7.7.2025 |
Vypracovanie monitorovacej správy a žiadosti o platbu projektu ,, Hophgarten - nemecká perla v... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250027 |
7.7.2025 |
Vypracovanie monitorovacej správy a žiadosti o platbu projektu ,,Revitalizácia verejného... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132025 |
16.9.2025 |
Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení - garáž pri obecnom úrade |
Rastislav Kaleta |
46643257 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2023 |
17.7.2023 |
Poistná zmluva podľa návrhu poistnej zmluvy č. 1248115579 uzatvorenej dňa 28.12.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
147.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24031 |
15.4.2024 |
Batéria 12V a čistiaci sprej |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
145.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025064 |
19.5.2025 |
Bannery, plagáty, letáky |
RAVENS AD, s.r.o. |
50667416 |
145.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202407 |
17.6.2024 |
Oceľová konštrukcia pre infotabuľu |
NEUPAUER, s.r.o. |
36495115 |
145.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130321 |
18.2.2013 |
Vypracovanie ročného Hlásenia a Ročného výkazu o komunálnom odpade, kvartálneho hlásenia a... |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
145.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7421116214 |
5.2.2013 |
Elektrina - dodávka a distribúcia. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
246286 |
27.12.2024 |
Elektro-inštalačný materiál |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
144.72 EUR |