| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
24137 |
31.10.2024 |
Oprava traktorovej kosačky |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
270,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
3/2021 |
4.2.2021 |
Predaj nehnuteľnosti |
Jaroslav Krafčík |
|
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294379081 |
5.9.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
269,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294704981 |
6.3.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
268,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031070 |
7.6.2024 |
Kontrola hasiaceho zariadenia |
LIVONEC SK, s. r. o. |
48121347 |
267,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5022516956 |
16.12.2025 |
Ročný prístup Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
265,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293477201 |
4.12.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
264,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240033 |
26.4.2024 |
Bannery |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. |
47320834 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_028 |
3.3.2011 |
Poskytnutie hydrologických údajov |
Slov. hydrometeorologický ústav |
00156884 |
262,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294474199 |
8.7.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika |
44483767 |
261,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294175637 |
9.4.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
260,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294826315 |
9.4.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
256,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2025 |
18.6.2025 |
Poistná zmluva č. 550 9003439 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
256,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294283488 |
6.3.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
254,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7444095631 |
30.1.2012 |
Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
252,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024064 |
24.6.2024 |
Oprava chladiarenského zariadenia |
Anton Kuchár |
35448504 |
251,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241728 |
6.5.2024 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol. s r. o. |
36168475 |
251,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2021 |
30.8.2021 |
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia |
Divadelný súbor NA SKOK o.z. |
53300912 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202153 |
26.8.2021 |
Divadelné predstavenie |
Divadelný súbor NA SKOK o.z. |
53300912 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202230 |
8.6.2022 |
Zhotovenia fotografií, videozáznam z akcie |
Michal Petrilák |
10771409 |
250,00 EUR |