| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202453 |
11.10.2024 |
Dopravné zrkadlo |
VBT HOLECZECH s.r.o. |
09031022 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123111 |
30.8.2012 |
Nákup smetných 110 l nádob - 5 ks. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
172.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130373 |
19.2.2013 |
Smetné nádoby 110-litrová 5 ks. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
172.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025023 |
13.3.2025 |
Prevoz panelov nákladným autom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
172.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202058 |
18.11.2020 |
Dezinfekčný stojan |
DORTUN s.r.o. |
35962437 |
171.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120314 |
14.2.2012 |
Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
170.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240991 |
5.3.2024 |
Inštalačný materiál pre DHZ |
ELEKTRO ALICA s. r. o. |
50144341 |
167.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík |
Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík |
|
166.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400375 |
27.3.2024 |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315033545 |
2.2.2026 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
163.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_035 |
14.3.2011 |
Fa za dodané výrobky - lavicová noha |
KOVO Bohunka |
31621732 |
162.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2025 |
30.10.2025 |
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti |
Mária Tvrdá |
|
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202510 |
30.10.2025 |
Predaj pozemku |
Mária Tvrdá |
|
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150030799 |
7.4.2025 |
Nájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150031840 |
7.7.2025 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150032879 |
10.10.2025 |
Prenájom budovy-železničná stanica |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201902 |
11.1.2019 |
Vypracovanie Vnútornej smernice upravujúcej obstarávanie na naše podmienky |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126000412 |
10.2.2026 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
155.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150026464 |
8.4.2024 |
Prenájom v k. ú. Chmeľnica |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150027434 |
8.7.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.36 EUR |