Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 202453 11.10.2024 Dopravné zrkadlo VBT HOLECZECH s.r.o. 09031022  175.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123111 30.8.2012 Nákup smetných 110 l nádob - 5 ks. EKOS, spol. s r.o. 36168475  172.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130373 19.2.2013 Smetné nádoby 110-litrová 5 ks. EKOS, spol. s r.o. 36168475  172.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025023 13.3.2025 Prevoz panelov nákladným autom AS-SPOL, s.r.o. 45950130  172.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202058 18.11.2020 Dezinfekčný stojan DORTUN s.r.o. 35962437  171.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120314 14.2.2012 Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... EKOS, spol. s r.o. 36168475  170.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 240991 5.3.2024 Inštalačný materiál pre DHZ ELEKTRO ALICA s. r. o. 50144341  167.96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 53/2023 30.10.2023 Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík   166.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400375 27.3.2024 Kontrola bezpečnosti detského ihriska EKOTEC spol. s r. o. 00687022  165.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 315033545 2.2.2026 Prenájom budovy Železnice Slovenskej republiky 31364501  163.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_035 14.3.2011 Fa za dodané výrobky - lavicová noha KOVO Bohunka 31621732  162.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71/2025 30.10.2025 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Mária Tvrdá   160.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 202510 30.10.2025 Predaj pozemku Mária Tvrdá   160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3150030799 7.4.2025 Nájom priestorov Železnice Slovenskej republiky 31364501  157.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 3150031840 7.7.2025 Prenájom priestorov Železnice Slovenskej republiky 31364501  157.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 3150032879 10.10.2025 Prenájom budovy-železničná stanica Železnice Slovenskej republiky 31364501  157.64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201902 11.1.2019 Vypracovanie Vnútornej smernice upravujúcej obstarávanie na naše podmienky INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  156.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3126000412 10.2.2026 Elektrina-vyúčtovanie MET Slovakia, a.s. 45860637  155.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 3150026464 8.4.2024 Prenájom v k. ú. Chmeľnica Železnice Slovenskej republiky 31364501  153.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 3150027434 8.7.2024 Prenájom budovy Železnice Slovenskej republiky 31364501  153.36 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies