Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20260038 | 12.5.2026 | Montáž, demontáž kamerového systému a oprava optickej siete | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 190,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 10.6.2025 | Účasť starostu na sneme ZMOS Bratislava | Ľubovnianske regionálne združenie | 37793225 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260091 | 25.6.2026 | Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u 2... | PhDr. Miroslava Heráková | 45007098 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172017 | 31.5.2017 | Zostava stôl + stoličky | B2B partner | 4413467 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026160 | 16.3.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 183,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457927059 | 2.8.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia- odberné miesto: Chmeľnica 103 za obdobie: 1.6.-31.8.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 31.10.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia od 1.9.2012 -30.11.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2027130025 | 5.2.2013 | Refakturácia služieb. | SOREA, spol. s r.o. | 31339204 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202605 | 22.1.2026 | Elektromontážne práce - hľadanie poruchy na verejnom svetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 22.1.2026 | Elektromontážne práce -hľadanie poruchy na verejnom osvetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5250270 | 23.6.2025 | Inteligentná AI myš | Avalon IT s.r.o. | 31677711 | 179,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8401503561 | 18.10.2024 | Prístup na portál-ročný poplatok | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 178,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202453 | 11.10.2024 | Dopravné zrkadlo | VBT HOLECZECH s.r.o. | 09031022 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123111 | 30.8.2012 | Nákup smetných 110 l nádob - 5 ks. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130373 | 19.2.2013 | Smetné nádoby 110-litrová 5 ks. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025023 | 13.3.2025 | Prevoz panelov nákladným autom | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026299 | 29.4.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 172,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202058 | 18.11.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 171,00 EUR |
