| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202405 |
17.6.2024 |
Dotácia na stravu deťom |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
1,108.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202435 |
27.6.2024 |
Animačný program na Deň rodiny dňa 11.08.2024 |
Joe Laugher s.r.o. |
48121584 |
1,104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240093 |
14.8.2024 |
Animačný program - Deň rodiny |
Joe Laughter s.r.o. |
48121584 |
1,104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_025 |
22.2.2011 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
EPC - PROJEKT, s.r.o. |
44798504 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202337 |
5.10.2023 |
Šitie tradičných chmeľnických krojov podľa cenovej ponuky zo dňa 13.03.2023 |
Helena Kozáková |
37165780 |
1,090.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404 |
10.5.2024 |
Dotácia na stravu z ÚPSVaR |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
1,084.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42025 |
16.9.2025 |
Elektromontážne práce na verejnom osvetlení |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
1,074.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202503 |
14.4.2025 |
Dotácia na stravu žiakom |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,073.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20124249 |
30.10.2012 |
Pristavenie VO kontajnerov, vývoz a zneškodnenie (22.10.-23.10.2012). |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1,056.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32503655 |
11.7.2025 |
Elektrina záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,055.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32504122 |
7.8.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,055.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32504900 |
8.9.2025 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,055.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122017 |
25.4.2017 |
Nerezový varník, nožnicový stan |
Patrik Chovanec |
48087254 |
1,052.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
26.2.2013 |
Fakturujeme Vám za odhŕňanie snehu v množstve 35 hod.. |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202506 |
11.7.2025 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,040.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201925 |
11.4.2019 |
Kancelársky nábytok |
B2B partner |
4413467 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202410 |
12.12.2024 |
Dotácia na stravu |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
1,036.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501580 |
1.4.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,033.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32505634 |
13.10.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,033.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202508 |
20.10.2025 |
Dotácia na stravu žiakom |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,027.60 EUR |