Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.1.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202504243 | 17.1.2025 | Eset-predĺženie licencie | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 109,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025001 | 17.1.2025 | Prepracovanie a dodanie PD ,Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná Ihla-Čertova skala v... | Prodosing. s.r.o. | 36465992 | 4 059,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2025 | 16.1.2025 | Dodatok k nájomnej zmluve č. 25425/2022 zo dňa 14.01.2025 | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | 498,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2025 | 16.1.2025 | Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 15.01.2025 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2025 | 15.1.2025 | Dodatok č. 8 k zmluve č. 20080111/1640 zo dňa 08.01.2025 | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3224000563 | 15.1.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 351,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2025 | 14.1.2025 | Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024043 | 14.1.2025 | Skrinka na ozvučenie | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 780,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202501 | 13.1.2025 | Zimná údržba miestnych komunikácií | Tomáš Turek | 47032634 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202502 | 13.1.2025 | Update a konverzia dát programového vybavenia Mzdová agenda pre rok 2025 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202503 | 13.1.2025 | Update a konverzia dát programového vybavenia Účtovníctvo pre rok 2025 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2025 | 13.1.2025 | Dodatok č. 4 k Zmluve o overení konsolidovanej účtovnej závierky | Ing. Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2025 | 13.1.2025 | Dodatok č. 4 k Zmluve o overení individálnej účtovnej závierky | Ing. Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124009672 | 13.1.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -27,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124009673 | 13.1.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 53,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124009674 | 13.1.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 125,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7257508453 | 10.1.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 28,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524189782 | 9.1.2025 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242815 | 9.1.2025 | Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 313,20 EUR |
