| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292754110 |
7.10.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
232.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024019 |
7.10.2024 |
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie - Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná ihla... |
Prodosing. s.r.o. |
36465992 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202451 |
4.10.2024 |
Hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Kapap - Kapallová Mária |
33952264 |
72.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150028212 |
4.10.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8357702290 |
3.10.2024 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024168 |
3.10.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241403345 |
2.10.2024 |
Prenájom zariadenia, tlač |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
65.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241870 |
2.10.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20244278 |
1.10.2024 |
Vývoz komunálnych odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,606.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240048 |
27.9.2024 |
Poplatok za doménu chmelnica.sk, prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
133.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092024 |
26.9.2024 |
Poradenská činnosť- Sprístupnenie Skalnej ihly Čertova skala |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9046423036 |
25.9.2024 |
Deky jubilantom |
Lidl |
35793783 |
91.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24126 |
25.9.2024 |
Sekera, ochranný štít, lanko vyžínacie, pružina cievky, cievka a kryt hlavice na kosačku |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
201.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202450 |
24.9.2024 |
Deky jubilantom |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
90.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2024 |
23.9.2024 |
Zmluva č. 2023-KGR_POP3MŠ_PKPO_104 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2024 |
23.9.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023-KGR_POP3MŠ_PKPO_104 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
524164589 |
23.9.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524164588 |
23.9.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240033 |
18.9.2024 |
Ozvučenie sály KD |
NESTaudio s.r.o. |
45713120 |
9,186.00 EUR |