Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3124008793 | 13.12.2024 | Elektrina vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124008794 | 13.12.2024 | Elektrina vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 41,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124008796 | 13.12.2024 | Elektrina vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 51,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024165 | 13.12.2024 | Oprava ponorného čerpadla ČOV | Peter Pitoňák | 31253831 | 878,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406933 | 12.12.2024 | Kancelársky papier | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92449688 | 12.12.2024 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2024 | 12.12.2024 | Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 07.10.2024 | ASARI s.r.o. | 46799095 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202410 | 12.12.2024 | Dotácia na stravu | ZŠ s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 1 036,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240086 | 11.12.2024 | Práce s hydraulickou rukou | Peter Fiľak, ml. | 41572092 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32408610 | 11.12.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32408611 | 11.12.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32408624 | 11.12.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242549 | 11.12.2024 | Kontrola ČOV, analýza odpad. vôd | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 433,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202414 | 11.12.2024 | Oceľový stĺp pozinkovaný | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | 237,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202463 | 11.12.2024 | Kancelársky papier A4 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241232 | 10.12.2024 | Vyhotovenie GP-zakreslenie žel. podjazdov k PD cyklotrasa | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 540,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2024 | 9.12.2024 | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 06.12.2024 | Ondrej Bauman | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2024 | 9.12.2024 | Zmluva o nájme pozemku zo dňa 09.12.2024 | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 31954103 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241201 | 9.12.2024 | Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša | Mário Strachan | 53086660 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294479797 | 9.12.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 396,26 EUR |
