| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7294266049 |
9.8.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
201.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124005256 |
9.8.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-62.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124005257 |
9.8.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-69.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124005258 |
9.8.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240054 |
9.8.2024 |
Vypracovanie a realizácia procesu VO na projekt Hophgarten - nemecká perla v kráľovských... |
Ing. Júliu Fedáš |
33966192 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241385 |
8.8.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20243401 |
6.8.2024 |
Vývoz komunálneho odpadu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,606.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000513603 |
6.8.2024 |
Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
35910739 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
6.8.2024 |
Knihy |
Jarmila Zacher Pajpachová |
1 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024119 |
5.8.2024 |
Práce na cintoríne |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
2,550.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024118 |
5.8.2024 |
Práce na cintoríne |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
26,290.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8354109810 |
5.8.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32405101 |
5.8.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
908.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32405078 |
5.8.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32405073 |
5.8.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20243359 |
2.8.2024 |
Vývoz kontajnera |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
539.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241402175 |
2.8.2024 |
Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
66.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8481331855 |
1.8.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
328.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7412988220 |
1.8.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
387.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241007054 |
1.8.2024 |
Konzultácia k programu |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
36.00 EUR |