Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 524164589 | 23.9.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3150030577 | 31.3.2025 | Nájom za priestory | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 4.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21203010 | 6.3.2012 | Doplatok po zálohovej platbe za aktualizácie programu Update V12.01.
|
BriS s.r.o. | 44401990 | 4.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2750002724 | 17.4.2012 | Zvýšené nájomné za nebytový priestor v objekte želez. zástavky Chmeľnica za I.Q
2012 k fa... |
Železnice SR | 31364501 | 5.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3124006041 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 524139490 | 24.6.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 6.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 56 | 23.10.2012 | Dlažba Klasico 20/10/6 cm, sivá - na striešku vodovodu -cintorín. | Miroslav Jedinak JM SPORT | 30614708 | 6.40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2016 | 22.12.2016 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - jednorázové poistné na 1 pracovné miesto | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 6.64 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2018 | 13.6.2018 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 6.64 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2018 | 20.6.2018 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 6.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 524164588 | 23.9.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 7.32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202342 | 20.11.2023 | Posypová soľ cestná 25kg | Garden sklep | 7352886153 | 8.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7240415085 | 25.11.2024 | Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy 42/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 8.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2406044 | 7.6.2024 | Predplatné dvojtýždenníka ĽN | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s. r. o. | 36477206 | 9.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100322173 | 30.1.2012 | Vedenie účtu majiteľa | Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. | 31 338 976 | 9.60 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna zmluva | ZML01012011 | 11.1.2011 | KZ - pozemok
|
Andrej Kozák KN-E č.6703/8 | 10.00 EUR | |
Detail | Zmluva Kúpna zmluva | ZML03042011 | 4.4.2011 | Kúpna zmluva KN-C 296 | Hilda Tokarčíková | 10.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2023 | 28.4.2023 | Úrazové poistenie - Poistná zmluva | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 10.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2023 | 27.9.2023 | Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210686687 | 23.10.2012 | Mesačný poplatok - podnikateľ 90 za obdobie 15.09. - 14.10.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10.08 EUR |