| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0858/2012 |
11.7.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac jún. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2024 |
23.2.2024 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. Obchodného... |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
140,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092024 |
7.6.2024 |
Vypracovanie žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092024 |
26.9.2024 |
Poradenská činnosť- Sprístupnenie Skalnej ihly Čertova skala |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092025 |
12.6.2025 |
Zhotovenie fotografií a videozáznamu z podujatia ,,Dni nemeckej kultúry" |
Michal Petrilák |
10771409 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 |
2.6.2025 |
Drevorezba- dar pre kňaza |
Ján Lang |
43375766 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2012 |
3.2.2012 |
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom-deti v HN -január 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
38.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2013 |
7.1.2013 |
skladovacia skriňa, policové regále |
A J Produkty |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2014 |
10.1.2014 |
Návod na zostavenie Poznámok |
Regionálne vzdelávacie centrum Štrba |
31954502 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2014 |
24.2.2014 |
Faktúry za mesiac január 2014 |
Faktúry za mesiac január 2014 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2015 |
5.2.2015 |
Pasportizácia cintorína v k.ú. Chmeľnica |
Geosense SK s.r.o. |
46812342 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2015 |
24.2.2015 |
Faktúry za mesiac január 2015 |
Faktúry za mesiac január 2015 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2016 |
7.1.2016 |
Vypracovanie žiadosti pre objednávateľa |
OPEN DDOR s.r.o. |
46466339 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2016 |
7.3.2016 |
Faktúry za mesiac január 2016 |
Faktúry za mesiac január 2016 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2017 |
2.3.2017 |
Financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality "Kamerový systém obce Chmeľnica" |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov |
00151866 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2017 |
20.2.2017 |
Faktúry za mesiac január 2017 |
Faktúry za mesiac január 2017 |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
1/2018 |
8.2.2018 |
Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
|
121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2018 |
26.2.2018 |
Faktúry za mesiac január 2018 |
Faktúry za mesiac január 2018 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 k Zmluve o dielo |
11.5.2018 |
Úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z - zrealizovanie detského ihriska |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
9,534.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2019 |
17.1.2019 |
Nájom komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu na obsluhu |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
|