Verejný register odberateľských vzťahov
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 00173/2012 | 8.3.2012 | Vlajka SR | Jozef Smrhola-OLYMP | 32581190 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 00174/2012 | 8.3.2012 | Vlajka EU | Jozef Smrhola-OLYMP | 32581190 | 23.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0022012 | 13.3.2012 | Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. | OOCR SEVERNÝ SPIŠ | 42234182 | 670.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 003/2012 | 7.2.2012 | Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. | 43780610 | 2,919.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.5.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.4.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 71.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.3.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 71.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.6.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.7.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.8.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.10.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.11.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.12.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.1.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.2.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.3.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 23.4.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63.35 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 00412536 | 19.7.2012 | Program nekonečno 3 a predaj zariadenia Nokia C5. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
Detail | Faktúra došlá | 0070/2013 | 5.2.2013 | Odborná pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 1/2013. | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75.00 EUR |