|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
250509 |
31.3.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
250774 |
7.5.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0070/2013 |
5.2.2013 |
Odborná pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 1/2013. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240702 |
2.5.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
87.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201713 |
18.5.2017 |
Odborná činnosť-poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
102016 |
27.5.2016 |
odborná činnosť - verejné obstarávanie |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7217418375 |
3.2.2012 |
Odber zemného plynu za obd.19.01.-29.02.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_038 |
15.3.2011 |
Odber plynu 3/11 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
|
687.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202104 |
22.1.2021 |
Odber a likvidácia odpadu |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
18/2013 |
21.10.2013 |
Očkovací kal - ČOV |
Veolia, prevádzka Stará Ľubovňa |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
202414 |
11.12.2024 |
Oceľový stĺp pozinkovaný |
NEUPAUER, s.r.o. |
36495115 |
237.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240354 |
3.12.2024 |
Oceľová sieť |
Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS |
34308865 |
102.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202407 |
17.6.2024 |
Oceľová konštrukcia pre infotabuľu |
NEUPAUER, s.r.o. |
36495115 |
145.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240161 |
1.7.2024 |
Obrubníky-vstup na ihrisko |
STAVMAT-R, s.r.o. |
47125811 |
94.35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202324 |
15.6.2023 |
Obnova a záloha systému na PC |
ETERNITA s.r.o. |
53671325 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
8/2014 |
7.5.2014 |
Objednávka-vysprávky MK v obci |
CBR s.r.o. Sabinov |
45562776 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
9/2014 |
9.6.2014 |
Objednávka-KUKA nádoby |
MEVAK-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
6/2014 |
30.4.2014 |
Objednávka-dopravné zrkadlo |
VIAPRO, s.r.o. Trnava |
36693693 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
7/2014 |
30.4.2014 |
Objednávka-certifikácia prietokového merača |
Slovenská legálna metrológia n.o. Banská Bystrica |
37954521 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
102014 |
18.9.2014 |
Objednávka-Animačný tím |
Simona Potomová - SIPO |
46852956 |
200.00 EUR |