|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201516 |
16.11.2015 |
Objednávka publikácie |
RVC Štrba |
|
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
20201401001 |
2.1.2014 |
Objednávka mäsa a mäsových výrobkov |
VIJOFEL trade s.r.o. |
36474738 |
999.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2014 |
18.9.2014 |
Objednávka Dodatok č. 1 - Internetové služby |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
18.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2014 |
14.2.2014 |
Objednávka - oprava LOGA alebo jeho výmena |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3/2014 |
11.2.2014 |
Objednávka - obhliadka a servis rotačného dúchadla na ČOV |
ABRO s.r.o. |
35847361 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2014 |
18.2.2014 |
Objednávka - bezplatný audit verejného osvetlenia v obci |
Ing. Alojz Stachura |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011_076 |
9.5.2011 |
Obedy hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
55.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_033 |
10.3.2011 |
Obedy 2/11 |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
42.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_026 |
22.2.2011 |
Obedy - hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
2.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_034 |
10.3.2011 |
Obedy - hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
22.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_017 |
10.2.2011 |
Obedy - hm. núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
593311 |
3.1.2013 |
Obecné noviny rok 2013. |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202412 |
22.2.2024 |
Obecná vlajka 100x150 cm |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
34.99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2016 |
29.7.2016 |
o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 |
Prešovský samosprávny kraj |
|
1,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202022 |
25.3.2020 |
Nylonové lanku do krovinorezu |
OLYMP ERBY s.r.o. |
52365921 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
12288 |
2.3.2012 |
Núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou-príkaz č.1B 2012/70. |
LIMOŠPES s.r.o. |
17085951 |
276.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122017 |
25.4.2017 |
Nerezový varník, nožnicový stan |
Patrik Chovanec |
48087254 |
1,052.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7444095631 |
30.1.2012 |
Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
252.44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2023 |
11.1.2023 |
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115579 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
690.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2023 |
11.1.2023 |
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115576 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
29.00 EUR |