| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202519 |
28.3.2025 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202521 |
16.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o platbu projektu ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202522 |
16.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o platbu projektu ,,Hophgarten - nemecká prela v kráľovských záhradách... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250026 |
7.7.2025 |
Vypracovanie monitorovacej správy a žiadosti o platbu projektu ,, Hophgarten - nemecká perla v... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250027 |
7.7.2025 |
Vypracovanie monitorovacej správy a žiadosti o platbu projektu ,,Revitalizácia verejného... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202557 |
8.10.2025 |
Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie z výjazdového rokovania vlády na... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
25.10.2019 |
Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" |
Zahrajme sa s.r.o. |
50409743 |
20,316.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2023 |
29.5.2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 |
FUN & PLAY s.r.o. |
50409743 |
24,140.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2023 |
3.8.2023 |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 |
FUN & PLAY s.r.o. |
50409743 |
22,676.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2025 |
12.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MZP-PSK-401202FKJ7 zo dňa... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
113,104.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202441 |
19.7.2024 |
Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia - cintorín |
Vladimír Krajger |
50240226 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240001 |
19.7.2024 |
Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia- cintorín |
Vladimír Krajger |
50240226 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202059 |
30.10.2020 |
Dezinfekčný tovar |
OB TEAM, s.r.o. |
50175548 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202061 |
6.11.2020 |
Dezinfekčný tovar |
OB TEAM, s.r.o. |
50175548 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202105 |
20.1.2021 |
Zdravotnícky materiál na testovanie |
OB TEAM. a.r.o. |
50175548 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202407 |
6.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Moje papiernictvo |
50149318 |
111.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2021 |
19.7.2021 |
Poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej Aplikácie na prijímanie informácií občanmi |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240059 |
3.7.2024 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Chmeľnica |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250050 |
17.1.2025 |
Prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250051 |
2.7.2025 |
Mobilná aplikácia |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |