| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025808 |
14.11.2025 |
Vývoz kontajnera |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
408.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025838 |
2.12.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202566 |
10.12.2025 |
Zber, preprava a nakladanie s komunálnym odpadom pre rok 2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
37,380.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202145 |
6.7.2021 |
Stravné lístky |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202154 |
2.9.2021 |
Stravné lístky |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202158 |
25.10.2021 |
Stravné lístky |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202556 |
6.10.2025 |
Strava pri príležitosti Dňa dôchodcov na deň 25.10.2025 |
Penzión Biely dom |
53405901 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250253 |
28.10.2025 |
Podanie stravy-posedenie s dôchodcami |
Vladimír Tomáš BIELY DOM |
53405901 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2021 |
30.8.2021 |
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia |
Divadelný súbor NA SKOK o.z. |
53300912 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202153 |
26.8.2021 |
Divadelné predstavenie |
Divadelný súbor NA SKOK o.z. |
53300912 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2023 |
7.6.2023 |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 24/2022-2023 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2024 |
23.5.2024 |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 33/2023-2024-OA |
Spojená škola |
53265301 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202345 |
5.12.2023 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša |
Mário Strachan |
53086660 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202461 |
5.12.2024 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša v obci Chmeľnica |
Mário Strachan |
53086660 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241201 |
9.12.2024 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša |
Mário Strachan |
53086660 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202465 |
18.12.2024 |
Tlač obecných novín |
Gravit s.r.o. |
53021398 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024139 |
20.12.2024 |
Tlač novín a pohľadníc |
Gravit s. r.o. |
53021398 |
935.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202567 |
12.12.2025 |
Tlač obecných novín |
Gravit s.r.o. |
53021398 |
829.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202228 |
7.6.2022 |
Detská atrakcia Patrola na akciu |
Jozef Mazurek |
53003616 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202131 |
12.5.2021 |
Vytýčenie hranice parciel |
Geokorekt |
52934691 |
|