| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202324 |
15.6.2023 |
Obnova a záloha systému na PC |
ETERNITA s.r.o. |
53671325 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202504 |
31.1.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom pre rok 2025 v sume 32 089,49 € s DPH |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
28.2.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025085 |
20.3.2025 |
Vývoz kontajnerov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
540.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025112 |
2.4.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025219 |
6.5.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025296 |
4.6.2025 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
1,731.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025317 |
5.6.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025395 |
2.7.2025 |
Vývoz komunálneho odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025445 |
22.7.2025 |
Vývoz kontajnera
|
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
214.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025475 |
8.8.2025 |
Vývoz TKO |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
3,648.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025553 |
4.9.2025 |
Vývoz odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025624 |
1.10.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2,432.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202145 |
6.7.2021 |
Stravné lístky |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202154 |
2.9.2021 |
Stravné lístky |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202158 |
25.10.2021 |
Stravné lístky |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202556 |
6.10.2025 |
Strava pri príležitosti Dňa dôchodcov na deň 25.10.2025 |
Penzión Biely dom |
53405901 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2021 |
30.8.2021 |
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia |
Divadelný súbor NA SKOK o.z. |
53300912 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202153 |
26.8.2021 |
Divadelné predstavenie |
Divadelný súbor NA SKOK o.z. |
53300912 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2023 |
7.6.2023 |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 24/2022-2023 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
0.00 |