Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6202510989 | 10.2.2025 | Tonery | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 36,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 27.6.2024 | Animačný program na Deň rodiny dňa 11.08.2024 | Joe Laugher s.r.o. | 48121584 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240093 | 14.8.2024 | Animačný program - Deň rodiny | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224031070 | 7.6.2024 | Kontrola hasiaceho zariadenia | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 267,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031169 | 25.6.2025 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 348,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122017 | 25.4.2017 | Nerezový varník, nožnicový stan | Patrik Chovanec | 48087254 | 1 052,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Mandátna zmluva | 23.12.2015 | Úkony spojené s procesom verejného obstarávania-na zabezpečenie dodávateľa prác | RV ACQUISITION s.r.o. | 48045993 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025064 | 26.9.2025 | Servis plynového kotla | EEP-ELEKTRO s.r.o. | 47995246 | 73,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202553 | 25.9.2025 | Servis plynových kotlov v kotolni obecného úradu | EEP-ELEKTRO s.r.o. | 47995246 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202434 | 21.6.2024 | Preprava autobusom do Rumunska na Dni kultúry 16.-18.08.2024 | JaS Trans, s.r.o. | 47702283 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202532 | 20.5.2025 | Preprava autobusom na súťaž pre žiakov základnej školy | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 25023 | 10.6.2025 | Preprava žiakov ZŠ autobusom | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 430,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva | 29.12.2014 | Kúpna zmluva /rámcová/ - dodanie tovaru hnuteľné veci | JOY COMPUTER s.r.o. | 47588420 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202328 | 26.7.2023 | Poradenská činnosť pri príprave investície "Sprístupnenie skalnej ihly - Čertovej skaly" | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202445 | 31.7.2024 | Poradenská činnosť pri príprave žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného dedičstva... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202446 | 31.7.2024 | Poradenská činnosť pri vypracovaní príloh k žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092024 | 26.9.2024 | Poradenská činnosť- Sprístupnenie Skalnej ihly Čertova skala | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042025 | 24.1.2025 | Príprava príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032025 | 24.1.2025 | Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL SK 2021-2027 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202541 | 11.6.2025 | Vypracovanie projektového zámeru v aplikácii RISK pre projekt:
Sprístupnenie prírodnej... |
YASMI s.r.o. | 47566833 | 500,00 EUR |
