Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 42025 | 16.9.2025 | Elektromontážne práce na verejnom osvetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1 074,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 16.9.2025 | Elektromontážne práce - kotolňa obecného úradu | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62025 | 16.9.2025 | Elektromontážne práce - garáž pri obecnom úrade | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251911 | 16.9.2025 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 542,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132025 | 16.9.2025 | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení - garáž pri obecnom úrade | Rastislav Kaleta | 46643257 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2025 | 12.9.2025 | Kúpna zmluva | Dominika Bukovičová | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005574 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -67,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005576 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -294,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005573 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 458960637 | -72,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92536776 | 12.9.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202506 | 12.9.2025 | Predaj pozemku | Dominika Bukovičová | 80,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 62/2025 | 9.9.2025 | Mandátna zmluva | Ing. Vladimír Šterbák | 40722333 | |
| Detail | Faktúra došlá | 32504862 | 8.9.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504866 | 8.9.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32504900 | 8.9.2025 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294379081 | 5.9.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 269,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025553 | 4.9.2025 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 61/2025 | 4.9.2025 | Návrh poistnej zmluvy č. 2410550680 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 34,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8375249718 | 3.9.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60/2025 | 2.9.2025 | Kúpna zmluva zo dňa 02.09.2025 | Ján Krafčík | 65,00 EUR |