Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20251133 | 15.7.2025 | Kancelárske potreby | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 57,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_041 | 18.3.2011 | Poplatky telefón | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 57,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5231407180 | 3.4.2024 | Prenájom zariadenia | RICOH Slovakia s. r. o. | 31331785 | 56,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32012 | 4.4.2012 | Dotácia na stravu deti v HN za mesiac marec 2012. | Základná škola s MŠ Chmeľnica | 37876082 | 56,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260935 | 3.6.2026 | Minerálky | LIMO ŠPES, s.r.o. | 17085951 | 55,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_076 | 9.5.2011 | Obedy hmotná núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 55,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260118 | 20.3.2026 | Oprava optickej prípojky, kamerový systém | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 55,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26049 | 20.4.2026 | Prenájom autoplošiny | D&S Elektro s.r.o. | 51902486 | 55,35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2025 | 29.7.2025 | Návrh poistnej zmluvy - povinné zmluvné poistenie | Generali Poisťovňa | 54228573 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202609 | 3.2.2026 | Toner, tekuté mydlo, prostriedok na riad, čistič univerzály | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 54,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250493 | 18.3.2025 | Kancelárske papiere | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 54,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_031 | 10.3.2011 | Poplatky Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157121750 | 27.3.2012 | Poplatok za telefón 0905503536. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7260402292 | 31.3.2026 | Nájom za nepoľnohospodárske využitie pozemkov za účelom stavby
cyklotrasy |
Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 53,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120361 | 16.2.2012 | Za služby - vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121939 | 18.6.2012 | Za Ekos vrecia na separovaný zber. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124009673 | 13.1.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 53,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5195676102 | 20.2.2013 | Telefón M. Gurková (15.02.-14.03.2013). | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21201016 | 30.1.2012 | Update Mzdová agenda MV12.01 | BriS s.r.o. | 44401990 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 593311 | 3.1.2013 | Obecné noviny rok 2013. | INPROST s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
