| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024 |
6.3.2024 |
Mandátna zmluva zo dňa 26.02.2024 |
Ing. Irena Kubisová |
|
30.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2024 |
11.4.2024 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu zo dňa 28.03.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250124 |
16.12.2025 |
Konzultácia k vybaveniu certifikátov a schránkam na UVPS |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5170948703 |
19.7.2012 |
Za telefón 0905933447- hlasové služby za obdobie od 15.7. do 14.8.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
29.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9047112805 |
10.2.2025 |
Bunda pracovná |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
29.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2738043681 |
9.5.2012 |
Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
29.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92432797 |
13.8.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92441231 |
11.10.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000590 |
23.4.2025 |
Čipová karta MONET+ ProID+Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202307 |
8.2.2023 |
Skladané papierové utierky |
TOSSINO, s.r.o. |
46770186 |
29.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA12011 |
20.4.2012 |
Za spínacie denné hodiny na VO. |
Pavol Janoščík -ELPA |
44493045 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92437000 |
12.9.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92445475 |
12.11.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92449688 |
12.12.2024 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741017514 |
11.9.2012 |
Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
29.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2023 |
11.1.2023 |
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115576 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
6.3.2012 |
Kancelársky papier xerog. A4. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
7.12.2012 |
Dotácia - strava deti v HN za 11/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
28.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2261100969 |
12.2.2026 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
28.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257508453 |
10.1.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
28.13 EUR |