| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8424640005 |
6.5.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
325.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8457564452 |
1.8.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
325.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7493809649 |
3.11.2025 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
325.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250371 |
18.2.2025 |
Ohlásenie o vzniku odpadu, evidenčné listy odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
324.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294901353 |
7.11.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
322.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250472 |
24.3.2025 |
Analýza odpadových vôd, kontrola ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
321.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250741 |
30.4.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
321.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0126 |
18.2.2026 |
Obsluha obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií |
Adam Klimko |
51166232 |
320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201620 |
14.11.2016 |
Dopravné zrkadlá |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
318.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0239/2012 |
6.3.2012 |
Za technologický servis ČOV 2/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0724/2012 |
7.6.2012 |
Za technologický servis ČOV. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1295/2012 |
12.9.2012 |
Za technologický servis ČOV v zmysle ZOD č. 100/2010. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1630/2012 |
7.11.2012 |
Za technologický servis ČOV. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241979 |
11.10.2024 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
313.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242815 |
9.1.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
313.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202430 |
31.5.2024 |
Detská ninja factor dráha s obsluhou |
ZABAVKA s.r.o. |
52572285 |
309.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240104 |
5.6.2024 |
Prenájom detskej atrakcie -Ninja Factor dráha - Deň detí |
ZABAVKA s.r.o. |
52572285 |
309.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242045 |
14.10.2024 |
Výmena riadiacej jednotky ČOV vrátane nastavenia. |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
307.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8427549912 |
3.2.2026 |
Elektrina |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
307.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2022 |
7.2.2023 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166197 |
304.80 EUR |