Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20121423 | 25.4.2012 | Za pristavenie VO kontajnerov a vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200307n zo dňa 19.4.2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 533,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45250001 | 22.1.2025 | Zimná údržba ciest za december 2024 | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 532,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201201 | 10.12.2012 | Stravné lístky Gastro pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 532,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130001 | 5.3.2013 | Za dodávku a montáž chladiaceho boxu do domu smútku podľa KZ z 2.2.2013. | Kozáková Mária | 37294890 | 530,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2023 | 13.1.2023 | Nájomná zmluva č. 25425/2022 | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | 528,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600306 | 19.3.2026 | Ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 527,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261448 | 31.3.2026 | Elektroinštalačný materiál - oprava verejného osvetlenia | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 513,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202457 | 7.11.2024 | Mikulášske balíčky HAPPY | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 513,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2500333 | 24.3.2025 | Kontrola bezpečnosti detských ihrísk | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 509,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120177 | 8.8.2012 | Za službu nákl. vozidlom Avia -doprava vojen. materiálu z obce Nemecka. | Ing. Milan Štupák -IVS | 10769676 | 504,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130173 | 5.2.2013 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2013. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 501,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62016 | 6.4.2016 | Adresné body, Ortofotomapa na celé k.ú. Chmeľnica | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2018 | 26.7.2018 | Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. | Aktívny život, o.z. | 42421080 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2023 | 25.9.2023 | Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. JO 06092023 | Premier Consulting EU, s.r.o. | 48231657 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202541 | 11.6.2025 | Vypracovanie projektového zámeru v aplikácii RISK pre projekt:
Sprístupnenie prírodnej... |
YASMI s.r.o. | 47566833 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112025 | 18.11.2025 | Poradenská činnosť súvisiaca s prípravou projektového zámeru - Sprístupnenie prírodnej... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260011 | 9.4.2026 | Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie, vypracovanie žiadosti o dotáciu | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121450 | 4.5.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200307 zo dňa 20.4.2012 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 499,21 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2025 | 16.1.2025 | Dodatok k nájomnej zmluve č. 25425/2022 zo dňa 14.01.2025 | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | 498,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2025 | 25.9.2025 | Návrh poistnej zmluvy č. 5018025923 Havarijné poistenie motorového a prípojného | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 497,45 EUR |
