| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241789 |
12.9.2024 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
433.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242549 |
11.12.2024 |
Kontrola ČOV, analýza odpad. vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
433.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202537 |
26.5.2025 |
Drevorezba - dar pre kňaza |
Ján Lang |
43375766 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1 |
2.6.2025 |
Drevorezba- dar pre kňaza |
Ján Lang |
43375766 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251003 |
1.9.2025 |
Ročný aktualizačný poplatok-mapový portál obce |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
430.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202347 |
18.12.2023 |
Nákup a montáž gamatky MORA 4 kW v hasičskej zbrojnici |
Gascentrum |
21728481 |
430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25023 |
10.6.2025 |
Preprava žiakov ZŠ autobusom |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240304 |
19.3.2024 |
Vyhotovenie GP |
GEODAT MAPS s. r. o. |
54384052 |
427.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML02022011 |
13.2.2011 |
Vytvorenie a naplnenie web-stránky
|
NAJ, s.r.o. |
|
426.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_070 |
11.5.2011 |
Vyhotovenie a naplnenie web-stránky obce |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
426.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202606 |
22.1.2026 |
Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podávačom |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
424.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26402888 |
26.1.2026 |
Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podávačom |
B2B Partner s.r.o. |
4441346 |
424.35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2022 |
6.9.2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202320 |
31.5.2023 |
Ozvučenie akcie "Dni nemeckej kultúry" na deň 04.06.2023 |
Volčko Nikita |
10770968 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02032024 |
5.3.2024 |
Práce na objekte hasičskej zbrojnice Chmeľnica |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241124 |
30.8.2024 |
Ročný aktualizačný poplatok- mapový portál obce |
T-MAPY |
43995187 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202461 |
5.12.2024 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša v obci Chmeľnica |
Mário Strachan |
53086660 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241201 |
9.12.2024 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša |
Mário Strachan |
53086660 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45240009 |
9.1.2025 |
Zimná údržba ciest za november 2024 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
419.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293395590 |
9.1.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
413.84 EUR |