| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
160157 |
21.1.2013 |
Skladovacia skriňa, policový regál do registr. strediska. |
A J Produkty a.s. |
|
393.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202136 |
27.5.2021 |
Náhradný diel - tunel |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8430402341 |
2.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
387.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7412988220 |
1.8.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
387.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8409647106 |
4.11.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
387.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202564 |
4.12.2025 |
Palivové drevo na Jánsku vatru |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025142 |
23.5.2025 |
Čistenie a monitoring kanalizačných sietí |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
377.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02032025 |
17.3.2025 |
Elektroinštalačné práce- oprava a údržba verejného osvetlenia |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250527 |
30.5.2025 |
Rozdielová tabuľka, tabuľka daní |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025096 |
2.7.2025 |
Činnosť T.PO, T.BOZ |
Ing. Pavol Fedorko |
37682075 |
369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026023 |
9.2.2026 |
Nálepky, výroba plakety čestný občan |
RAVENS AD, s.r.o. |
50667416 |
368.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102016 |
27.5.2016 |
odborná činnosť - verejné obstarávanie |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112016 |
9.6.2016 |
Uskutočnenie odbornej činnosti |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
20/2017 |
16.11.2017 |
Kúpno-predajná zmluva Michal Faba, Chmeľnica 231 |
Kúpno-predajná zmluva Michal Faba, Chmeľnica 231 |
|
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202227 |
6.6.2022 |
Ozvučenie akcie |
Volčko Nikita |
10770968 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302024 |
3.6.2024 |
Ozvučenie Dni nemeckej kultúry |
Volčko Nikita |
10770968 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024085 |
1.7.2024 |
Odborné činnosti vykonávané bezpečnostným technikom za obdobie január-jún 2024 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024174 |
16.12.2024 |
Vykonávanie činnosti zameraná na predchádzanie vzniku pracovných úrazov a predchádzanie... |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260283 |
17.2.2026 |
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadov, evidenčné listy odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
356.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2025 |
28.5.2025 |
Poistná zmluva č. 550 9003412 - poistenie majetku a zodpovednosti za školu právnických osôb a... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
354.74 EUR |