štvrtok, 25.06.2026, Tadeáš, Olívia 22.7°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2019 5.6.2019 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chmeľnica 31999492  750,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202438 10.7.2024 Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy MAS_016/7.2/6
Ing. Mária Krullová 50468707  750,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 272024 12.11.2024 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína... Ing. Mária Krullová 50 468 707  750,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202511 19.12.2025 Dotácia na stravu Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 37876082  746,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 52025 12.1.2026 Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Tomáš Turek 47032634  742,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2/2023 3.7.2023 Faktúry vyšlé za mesiac jún 2023 Faktúry vyšlé za mesiac jún 2023   740,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2025 6.5.2025 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica Karpatskonemecký spolok na Slovensku 17083664  740,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2026 11.6.2026 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica Karpatskonemecký spolok na Slovensku 17083664  740,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 152017 25.5.2017 Zostava stôl + stoličky B2B partner 4413467  739,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202559 28.10.2025 Opakované komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác-
,,Multifunkčné...
INPRO POPRAD. s.r.o. 36501476  738,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250126 26.11.2025 Odmena-opakované komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác predmetu... INPRO POPRAD. s.r.o. 36501476  738,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 244 2.7.2024 Práce na Poldri v k.ú. Chmeľnica Tomáš Turek 47032634  730,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202502 20.3.2025 Dotácia na stravu ZŠ s MŠ Chmeľnica 37876082  723,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202225 26.4.2022 Činnosť stavebného dozoru-technického dozoru investora INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2016 7.12.2016 Zmluva o overení konsolidovanej účtovnej závierky za r.2015 Ing. Vadinová Hedviga 31290205  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202565 4.12.2025 Mikulášske balíčky TIS SLovakia, s.r.o. 36470066  696,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2023 11.1.2023 Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115579 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  690,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2026 5.5.2026 Doprava - dôchodci Krakow Ján Mačuga 33084939  690,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201864 13.12.2018 Výkon OTBD nad vodnou stavbou Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752  688,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_038 15.3.2011 Odber plynu 3/11 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   687,00 EUR