štvrtok, 25.06.2026, Tadeáš, Olívia 23.7°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7202616554 4.9.2012 Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2012.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  815,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302573343 3.10.2012 Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2012. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  815,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302596064 5.11.2012 Za opakovanú dodávku zemného plynu za 11/2012. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  815,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267650639 5.12.2012 Za dodávku zemného plynu od 1.12.2012 - 18.1.2013. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  815,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202053 23.9.2020 Vypracovanie Vyhodnotenia trvalej prevádzky ČOV Chmeľnica za roky 2015-2020. EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  812,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2017 10.4.2017 Finančný dar Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica 31999492  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202623 31.3.2026 Podanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond oblasť C a vykonanie prieskumu trhu Trenčianska regionálna rozvojová agentúra 36115576  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026023 17.4.2026 Spracovanie žiadosti na Environmentálny fond -nákup traktora
Sprostredkovanie prieskumu trhu
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra 36115576  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32403390 22.5.2024 Elektrina MET Slovakia, a.s. 45860637  798,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32403869 11.6.2024 Elektrina MET Slovakia, a.s. 45860637  798,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124105 17.10.2012 Za služba so zberom, triedením, úpravou a prepravnými nákladmi za III. štvrťrok 2012 -... EKOS, spol. s r.o. 36168475  793,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202452 11.10.2024 Skrinky na ozvučenie z LDTD Rudolf Dlugoš 34313711  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024043 14.1.2025 Skrinka na ozvučenie Rudolf Dlugoš 34313711  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025004369 21.8.2012 Za stravné lístky Gastro Pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 3574  777,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202603 16.4.2026 Dotácia na stravu Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 37876082  776,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 511044554 16.2.2012 Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00 151 700  775,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 260363 10.3.2026 Vyhodnotenie prevádzky ČOV, vybavenie nového povolenia, údaje z toku SHMÚ EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  766,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 202605 11.6.2026 Dotácia na stravu Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 37876082  764,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2022 30.5.2022 Dohoda číslo 22/38/054/186 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  759,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2018 20.6.2018 Predaj pozemku Dana Foľvarská   750,00 EUR