Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7202616554 | 4.9.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2012.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302573343 | 3.10.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302596064 | 5.11.2012 | Za opakovanú dodávku zemného plynu za 11/2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267650639 | 5.12.2012 | Za dodávku zemného plynu od 1.12.2012 - 18.1.2013. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202053 | 23.9.2020 | Vypracovanie Vyhodnotenia trvalej prevádzky ČOV Chmeľnica za roky 2015-2020. | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 812,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2017 | 10.4.2017 | Finančný dar | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica | 31999492 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202623 | 31.3.2026 | Podanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond oblasť C a vykonanie prieskumu trhu | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 17.4.2026 | Spracovanie žiadosti na Environmentálny fond -nákup traktora
Sprostredkovanie prieskumu trhu |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403390 | 22.5.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 798,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32403869 | 11.6.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 798,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124105 | 17.10.2012 | Za služba so zberom, triedením, úpravou a prepravnými nákladmi za III. štvrťrok 2012 -... | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 793,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202452 | 11.10.2024 | Skrinky na ozvučenie z LDTD | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024043 | 14.1.2025 | Skrinka na ozvučenie | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025004369 | 21.8.2012 | Za stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 3574 | 777,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202603 | 16.4.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 776,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511044554 | 16.2.2012 | Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00 151 700 | 775,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260363 | 10.3.2026 | Vyhodnotenie prevádzky ČOV, vybavenie nového povolenia, údaje z toku SHMÚ | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 766,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202605 | 11.6.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 764,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2022 | 30.5.2022 | Dohoda číslo 22/38/054/186 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 759,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2018 | 20.6.2018 | Predaj pozemku | Dana Foľvarská | 750,00 EUR |
