Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1025001869 | 30.1.2012 | Gastro Pass - stravné lístky | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002306 | 23.2.2012 | Za stravné lístky-Gastro Pass | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002653 | 27.3.2012 | Stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1035000277 | 26.9.2012 | Za stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32501735 | 8.4.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32502971 | 27.6.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 928,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201941 | 2.9.2019 | servis strojne stieraných hrablíc na ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 924,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202602 | 8.1.2026 | Vypracovanie Vyhodnotenia prevádzky ČOV a zastupovanie pri vybavovaní nového povolenia | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 922,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201851 | 10.10.2018 | stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201927 | 10.5.2019 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32404244 | 2.7.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 908,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32405101 | 5.8.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 908,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 6.9.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 908,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012003 | 4.4.2012 | Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011. | Ing. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202062 | 11.11.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2025 | 13.1.2025 | Dodatok č. 4 k Zmluve o overení konsolidovanej účtovnej závierky | Ing. Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025013 | 15.1.2026 | Audit KUZ 2024 | Ing.Mgr. Vadinová Hedviga | 31290205 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250149 | 4.7.2025 | Betonárske práce- garáž | Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS | 34308865 | 893,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32601778 | 9.4.2026 | Elektrina -záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32602155 | 7.5.2026 | Elektrina- záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 892,00 EUR |
