|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2024 |
15.8.2024 |
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. Obchodného... |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
96,985.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024119 |
5.8.2024 |
Práce na cintoríne |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
2,550.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024118 |
5.8.2024 |
Práce na cintoríne |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
26,290.94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202509 |
5.3.2025 |
Prevoz betónových panelov nákladným autom s mechanickou rukou |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2025023 |
13.3.2025 |
Prevoz panelov nákladným autom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
172.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025022 |
13.3.2025 |
Práce naviac - oplotenie cintorína |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
7,312.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202514 |
17.3.2025 |
Čistenie potoka mechanizmom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2025 |
19.3.2025 |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
99,410.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025050 |
25.4.2025 |
Čistenie potoka mechanizmom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
1,420.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025056 |
6.5.2025 |
Práce-Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
99,410.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201824 |
29.3.2018 |
Náplne do tlačiarní |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201860 |
23.11.2018 |
Náplne do tlačiarní |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201950 |
22.10.2019 |
Náplne do tlačiarní |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202308 |
17.2.2023 |
Kancelársky papier |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
73.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202326 |
20.7.2023 |
Kancelársky papier, príjmový pokladničný doklad |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
45.78 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2023 |
16.8.2023 |
Zmluva o združených dodávkach elektriny č. SC2023/0334 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
32403380 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia |
45860637 |
86.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32403381 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
103.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32403390 |
22.5.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
798.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3124003459 |
12.6.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-58.21 EUR |