| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/4 |
23.5.2019 |
Faktúry za mesiac apríl 2019 |
Faktúry za mesiac apríl 2019 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2019 |
13.5.2019 |
Odpredaj časti nehnuteľnosti |
Tomáš Lompart |
|
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201927 |
10.5.2019 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
920.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201926 |
5.5.2019 |
Montážne práce plošinou |
REVMONT-EZ s.r.o. |
46896074 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2019 |
26.4.2019 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - zmena účastníckeho programu |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201924 |
20.4.2019 |
Vývoz kalu z ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/3 |
18.4.2019 |
Faktúry za mesiac marec 2019 |
Faktúry za mesiac marec 2019 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2019 |
17.4.2019 |
Dotácia pre DHZO Chmeľnica na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201925 |
11.4.2019 |
Kancelársky nábytok |
B2B partner |
4413467 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201917 |
4.4.2019 |
Vývoz kalu z ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201923 |
4.4.2019 |
Stavebný materiál |
M +A s.r.o. |
36474819 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2019 |
2.4.2019 |
Poskytnutie žiakom školy praktické vyučovanie formou odbornej praxe na pracovisku |
Obchodná akadémia Stará Ľubovňa |
17151091 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2019 |
2.4.2019 |
Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej regionálnej zamestnanosti zo zdrojov ŠR a ESF |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
3,368.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2019 |
19.3.2019 |
Odpredaj časti nehnuteľnosti |
Tomáš Lompart, Dana Lompartová |
|
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/2 |
15.3.2019 |
Faktúra za mesiac február 2019 |
Faktúra za mesiac február 2019 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201922 |
12.3.2019 |
Stavebné práce |
Ondrej Široký |
43324223 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2019 |
11.3.2019 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201921 |
9.3.2019 |
Dvere, zárubne |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201919 |
4.3.2019 |
Vodárenský a kúrenársky materiál |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
36483176 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201920 |
4.3.2019 |
nákup radiátorov |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
0.00 |