| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202104 |
22.1.2021 |
Odber a likvidácia odpadu |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202113 |
22.1.2021 |
Zimná údržba ciest |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2021 |
21.1.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb - MOM |
Ľubovnianska nemocnica, n.o. |
37886851 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202105 |
20.1.2021 |
Zdravotnícky materiál na testovanie |
OB TEAM. a.r.o. |
50175548 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202106 |
20.1.2021 |
Oprava podzemného elektrického vedenia |
Netbulding Slovensko s.r.o. |
50034839 |
2,231.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202101 |
17.1.2021 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/11 |
15.12.2020 |
Faktúry za mesiac november 2020 |
Faktúry za mesiac november 2020 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2020 |
3.12.2020 |
Zmluva o výpožičke - poskytnutie koncové zariadenia a SIM karty |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/10 |
21.11.2020 |
Faktúry za mesiac október 2020 |
Faktúry za mesiac október 2020 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2020 |
19.11.2020 |
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií územnej stratégie... |
Prešovský samopsrávny kraj |
37870475 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202058 |
18.11.2020 |
Dezinfekčný stojan |
DORTUN s.r.o. |
35962437 |
171.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202062 |
11.11.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202061 |
6.11.2020 |
Dezinfekčný tovar |
OB TEAM, s.r.o. |
50175548 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2020 |
31.10.2020 |
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.11 a násl.zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202059 |
30.10.2020 |
Dezinfekčný tovar |
OB TEAM, s.r.o. |
50175548 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202060 |
28.10.2020 |
Dezinfekčný stojan |
DORTUN s.r.o. |
35962437 |
342.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202057 |
21.10.2020 |
Kancelárske potreby |
ProGlance s.r.o. |
50639463 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/9 |
20.10.2020 |
Faktúry za mesiac september 2020 |
Faktúry za mesiac september 2020 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2020 |
12.10.2020 |
Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív na základe Uznesenia vlády SR... |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
18,662.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202056 |
5.10.2020 |
Úprava krajnice okolo miestnej komunikácie |
PM-Instal s.r.o. |
46323066 |
|