|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8346948948 |
4.4.2024 |
Verejný internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5231407180 |
3.4.2024 |
Prenájom zariadenia |
RICOH Slovakia s. r. o. |
31331785 |
56.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240460 |
3.4.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
87.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4454989430 |
2.4.2024 |
Plyn |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400375 |
27.3.2024 |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
165.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2024 |
26.3.2024 |
Zmluva o budúcej zmluve zo dňa 18.03.2024 |
Peter Budaj |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2024 |
26.3.2024 |
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve zo dňa18.03.2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
1.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2024 |
26.3.2024 |
Dohoda č. 24/38/054/13 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
339.12 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2024 |
26.3.2024 |
Zmluva č. 324 0957 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
241003128 |
26.3.2024 |
Inštalácia SW |
IFOsoft s. r. o. |
31666108 |
40.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202419 |
25.3.2024 |
Asfaltovanie chodníka od č.d. 261 po koniec ulice v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
13,176.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024/02 |
21.3.2024 |
Faktúry za mesiac február 2024 |
Faktúry za mesiac február 2024 |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202417 |
21.3.2024 |
Úprava miestneho kompostoviska teleskopickým nakladačom |
Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa |
36482391 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202418 |
21.3.2024 |
Úprava a vyčistenie chodníkov od nánosov v okolí ihriska v obci Chmeľnica |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
21.3.2024 |
Monitoring kanalizačných sietí s lokalizáciou poruchy |
Ján Smrek |
43634036 |
468.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240222004 |
20.3.2024 |
Vlajka obecná |
Obchod - SVK, s. r. o. |
47175397 |
39.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202400297 |
20.3.2024 |
Stykač LC1D25 B5 |
ELIM - ELEKTRO s. r. o. |
36559580 |
50.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
524112003 |
20.3.2024 |
Vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
524112004 |
20.3.2024 |
Vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202416 |
19.3.2024 |
Pokládka asfaltového krytu vozovky k poldru v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
36,554.28 EUR |