| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
23.4.2025 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000590 |
23.4.2025 |
Čipová karta MONET+ ProID+Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000591 |
23.4.2025 |
Poplatok administratívny |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
1.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202521 |
16.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o platbu projektu ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202522 |
16.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o platbu projektu ,,Hophgarten - nemecká prela v kráľovských záhradách... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202523 |
16.4.2025 |
Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 06.05.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... |
UNIOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202524 |
16.4.2025 |
Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 01.07.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... |
AGRI CS Slovakia s.r.o. |
31421105 |
85,915.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202525 |
16.4.2025 |
Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 01.07.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... |
Marián Šupa |
11906022 |
8,720.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202526 |
16.4.2025 |
Tlač letákov -kultúrne akcie v obci, banner veľkonočný |
RAVENS AD, s.r.o. |
50667416 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202527 |
16.4.2025 |
Čipová karta MONET + ProID + Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250151 |
14.4.2025 |
Právne služby - premostenie bezmenného suchého potoka -návrh zmluvy + konzultácie |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. |
52651258 |
2,324.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202503 |
14.4.2025 |
Dotácia na stravu žiakom |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
1,073.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250019 |
11.4.2025 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v... |
Ing. Mária Krullová |
50 468 707 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001807 |
11.4.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-58.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001808 |
11.4.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-25.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3125001810 |
11.4.2025 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-137.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92515879 |
11.4.2025 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
31.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202520 |
10.4.2025 |
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7294175637 |
9.4.2025 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
260.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32501735 |
8.4.2025 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
928.00 EUR |