| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202429 |
30.5.2024 |
Zástava SR |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
15.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2012460 |
17.10.2012 |
Za uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 37/2012 (predaj obec. majetku). |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
15.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7211757697 |
21.11.2012 |
Mesačný poplatok za telef.. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
15.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212849398 |
31.12.2012 |
Za telefón obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
15.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150025669 |
8.3.2024 |
Zvýšenie nájomného |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
14.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1243103328 |
11.7.2012 |
Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
|
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122448 |
5.12.2012 |
Za papier xerog. A4.
|
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8364073080 |
4.2.2025 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8365666222 |
4.3.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8348745286 |
6.5.2024 |
Poplatky |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8346948948 |
4.4.2024 |
Verejný internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8350540979 |
4.6.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8352328289 |
4.7.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8354109810 |
5.8.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8355880852 |
3.9.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8357702290 |
3.10.2024 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8359293154 |
4.11.2024 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8360885431 |
3.12.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8362480721 |
9.1.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130017 |
17.1.2013 |
Za recy vrecia (sivé , modré). |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
12.72 EUR |