| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250439 |
31.1.2025 |
Spínacie hodiny, pamäťová karta |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
228,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260024 |
22.1.2026 |
Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa |
AGRO BILLY s,r,o. |
44116578 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202603 |
22.1.2026 |
Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa
|
AGRO BILLY s,r,o. |
44116578 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130373 |
19.2.2013 |
Smetné nádoby 110-litrová 5 ks. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
172,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162015 |
5.1.2015 |
Služby-odhrňovanie snehu na miestnych komunikáciach v k.ú. Chmeľnica počas zimného obdobia... |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_029 |
8.3.2011 |
Služby za kalendárny rok 2011 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222015 |
3.12.2015 |
služby odbornej činnosti - služby komplexného verejného obstarávania zákazky |
INPRO Poprad, s.r.o. |
36501476 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202232 |
6.7.2022 |
Služby na suchom poldri |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201510 |
25.8.2015 |
služby na dni 29.8.-30.8.2015 |
DAISY art production s.r.o. |
46456805 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202452 |
11.10.2024 |
Skrinky na ozvučenie z LDTD |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024043 |
14.1.2025 |
Skrinka na ozvučenie |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160157 |
21.1.2013 |
Skladovacia skriňa, policový regál do registr. strediska. |
A J Produkty a.s. |
|
393,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2013 |
7.1.2013 |
skladovacia skriňa, policové regále |
A J Produkty |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202307 |
8.2.2023 |
Skladané papierové utierky |
TOSSINO, s.r.o. |
46770186 |
29,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102600863 |
17.2.2026 |
Skladané papierové utierky |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
36,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202606 |
22.1.2026 |
Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podávačom |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
424,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26402888 |
26.1.2026 |
Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podávačom |
B2B Partner s.r.o. |
4441346 |
424,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122016 |
24.6.2016 |
Servisná prehliadka hasičského auta |
AUTO IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212017 |
5.6.2017 |
Servisná prehliadka hasičského auta |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20242300 |
18.11.2024 |
Servis strojne, výmena vodiacich tyčí na ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
1 798,80 EUR |