|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201937 |
21.8.2019 |
Príprava a realizácia animačného programu |
Simona Potomová - SIPO |
46852956 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1900238915 |
11.9.2024 |
Pripojovací príplatok za zmluvu o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
126.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2016 |
15.7.2016 |
Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre odberné miesta |
Východoslovenská distribučná. a.s. |
36599361 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2021 |
19.7.2021 |
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2021 |
19.7.2021 |
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML 1003/2011 |
5.10.2011 |
Prilohy k ZML 1003/2011 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML 1001/2011 |
5.10.2011 |
Prílohy k ZML 1001/2011 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202206 |
26.1.2022 |
Priemyselná posypová soľ |
Ing. Baruš Róbert |
37058339 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202140 |
9.6.2021 |
Prezentácia v 360 videomape |
CBS, s.r.o. |
36754749 |
1,678.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2025023 |
13.3.2025 |
Prevoz panelov nákladným autom |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
172.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202509 |
5.3.2025 |
Prevoz betónových panelov nákladným autom s mechanickou rukou |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2021 |
4.11.2021 |
Prevod výpočtovej techniky |
Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45736359 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024095 |
13.6.2024 |
Prevedené práce na cintoríne |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
8,025.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_036 |
15.3.2011 |
Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
59.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_077 |
16.5.2011 |
Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
75.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML02032011 |
14.2.2011 |
Prevádzkovanie obecných kompostovísk
|
EKOS, s. r. o. |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
20240059 |
3.7.2024 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Chmeľnica |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20250050 |
17.1.2025 |
Prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_023 |
15.2.2011 |
Prevádzka kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
43242219 |
4.7.2024 |
Prepravky |
G.P.R. spol.s r.o. |
17319436 |
26.64 EUR |