| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8741027526 |
8.8.2012 |
Za hlasové služby - telefón č. 4324894 za júl/ 2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
37.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741017514 |
11.9.2012 |
Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
29.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7209713880 |
20.9.2012 |
Mesačný poplatok za telefón za obdobie 15.8. - 14.9.2012.
|
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
1.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210686687 |
23.10.2012 |
Mesačný poplatok - podnikateľ 90 za obdobie 15.09. - 14.10.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
10.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1743993033 |
7.11.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
26.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7211757697 |
21.11.2012 |
Mesačný poplatok za telef.. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
15.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1744994172 |
7.12.2012 |
Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212849398 |
31.12.2012 |
Za telefón obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
15.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1745972588 |
9.1.2013 |
Hlasové služba - telefón 4324894 za 1/2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
23.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0746950562 |
7.2.2013 |
Za služby pevnej siete-telefón, obdobie 1.1.-31.1.2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
31.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7301597695 |
20.2.2013 |
Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
10.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/2025 |
27.10.2025 |
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31329217 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9743005064 |
17.10.2012 |
Telefón - pevná linka 4324894 za 9/2012. |
Slovak |
35763469 |
35.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_022 |
10.2.2011 |
Poskytnutie údajov |
Slov. hydrometeorologický ústav |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_028 |
3.3.2011 |
Poskytnutie hydrologických údajov |
Slov. hydrometeorologický ústav |
00156884 |
262.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17/2013 |
17.9.2013 |
Vyčistenie kanalizácie fekálnym vozom |
Slobyterm spol. s r.o. |
31719104 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372017 |
25.10.2017 |
Strava - kotlíkový guľáš |
SLK-Catering s.ro. |
50115723 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201853 |
12.10.2018 |
stravu na akciu - Deň úcty k starším |
SLK-Catering s.ro. |
50115723 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201620 |
14.11.2016 |
Dopravné zrkadlá |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
318.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202036 |
18.6.2020 |
Dopravné zrkadlá |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
0.00 |