štvrtok, 25.06.2026, Tadeáš, Olívia 25.8°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2020 1.5.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete ev.č. 1000120518 -... SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2021 22.11.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2022 1.2.2022 Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 4/2022/RCS zo dňa 25.01.2022 SPP - distribúcia, a.s. 35910739  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 1.2.2022 Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 4/2022/RCS (NZ1€ 4/2022/RCS) zo... SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Faktúra došlá 9000560513 14.1.2026 Oprava a údržba plynového zariadenia SPP - distribúcia, a.s. 35910739  113,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2023 18.7.2023 Darovacia zmluva zo dňa 03.07.2023 Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 50625985  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2023 7.6.2023 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 24/2022-2023 - OA Spojená škola 53265301  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2024 23.5.2024 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 33/2023-2024-OA Spojená škola 53265301   
Detail Zmluva Dodávateľská 06/2024 8.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Chmeľnica v roku 2024
Spišská katolícka charita 35514221  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2025 3.4.2025 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica Spišská katolícka charita 35514221  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2026 22.6.2026 Zmluva o poskytnutí dotácie Spišská katolícka charita 35514221  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240009 8.7.2024 Prenájom-mobilné WC + sanitácia SPIŠ EXCELENT GROUP s.r.o. 47499176  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202632 29.5.2026 AED defibrilátor CardioAid-1 360J s príslušenstvom Spencer Medical s.r.o. 51436817  2 965,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2130002798 5.2.2013 Verejné použitie hudob.diel - autorská odmeny za licenciu. SOZA, Slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121102644 30.1.2012 Hudba reprodukovaná tech. zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy,... SOZA -Slov.ochran.zväz autorský pre práva k hud. d 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_030 8.3.2011 Odmena za licenciu na ver. použ. hud. diel SOZA 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2027130025 5.2.2013 Refakturácia služieb. SOREA, spol. s r.o. 31339204  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112015 2.9.2015 Ubytovanie + raňajky pre hostí, ubytovanie od 28.8.2015 do 1.9.2015 SOREA, Hotel Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele 31339204   
Detail Objednávka vyšlá 201824 29.3.2018 Náplne do tlačiarní Soft-Tech, s.r.o. 45917272  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 201860 23.11.2018 Náplne do tlačiarní Soft-Tech, s.r.o. 45917272  0,00