| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8362480721 |
9.1.2025 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8360885431 |
3.12.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8359293154 |
4.11.2024 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8357702290 |
3.10.2024 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8355880852 |
3.9.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8354109810 |
5.8.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8352328289 |
4.7.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8350540979 |
4.6.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8348745286 |
6.5.2024 |
Poplatky |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8346948948 |
4.4.2024 |
Verejný internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320108080 |
14.1.2013 |
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné mesačníka 11/2012 -10/2013. |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
64.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
6.8.2024 |
Knihy |
Jarmila Zacher Pajpachová |
1 |
20.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82017 |
4.4.2017 |
struna do kosačky |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
31698948 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82016 |
21.4.2016 |
žiarovky LED na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82015 |
5.8.2015 |
Výroba a osadzovanie plastových elementov - okien |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8101200823 |
7.2.2012 |
ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ predplat. mesačník 11/2011-10/2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2025 |
21.1.2025 |
Kúpna zmluva zo dňa 20.01.2025 |
Mgr. Pavol Peky |
|
91.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2023 |
31.1.2023 |
Dodatok č. 2/2023 zo dňa 30.01.2023
|
Viliam Klimko |
35397942 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2022 |
9.3.2022 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Dana Foľvarská |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2021 |
14.4.2021 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|