|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7211757697 |
21.11.2012 |
Mesačný poplatok za telef.. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
15.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20124462 |
19.11.2012 |
Monitoring kompostoviska, dokumentácia, návrh opatrení. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
43.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
332/2012 |
15.11.2012 |
Za kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v kotolni na... |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
36.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9235396 |
13.11.2012 |
Internet wifi Flat basic NT 4096 za 11/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20124280 |
8.11.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1590/2012 |
7.11.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac október 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1630/2012 |
7.11.2012 |
Za technologický servis ČOV. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1743993033 |
7.11.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
26.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102012 |
7.11.2012 |
Strava - deti v HN za 10/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
35.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7475095515 |
5.11.2012 |
Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.11.2012. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5,210.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302596064 |
5.11.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za 11/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240185773 |
31.10.2012 |
Elektrina -dodávka a distribúcia od 1.9.2012 -30.11.2012. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
182.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12ZF0747 |
31.10.2012 |
Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od 12/2012 do 12/2013. |
webex media, s.r.o. |
36815365 |
50.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20124249 |
30.10.2012 |
Pristavenie VO kontajnerov, vývoz a zneškodnenie (22.10.-23.10.2012). |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1,056.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7810074042 |
30.10.2012 |
Úrok z omeškania. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
19.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
56 |
23.10.2012 |
Dlažba Klasico 20/10/6 cm, sivá - na striešku vodovodu -cintorín. |
Miroslav Jedinak JM SPORT |
30614708 |
6.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5181452435 |
23.10.2012 |
Za telefón - starosta za obdobie 15.10. - 14. 11.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5181452560 |
23.10.2012 |
Za telefón 0905933447 za obdobie 15.10. -14.11.2011. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7210686687 |
23.10.2012 |
Mesačný poplatok - podnikateľ 90 za obdobie 15.09. - 14.10.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
10.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2750003830 |
19.10.2012 |
Prenájom budovy železnič. stanice za obdobie 1.10. - 31.12.2012. |
Železnice SR |
31364501 |
138.78 EUR |