Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202622 | 31.3.2026 | Kurz prvej pomoci pre 2 členov DHZO | Asociácia samaritánov Slovenskej republiky | 42028701 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202622289 | 25.3.2026 | ESET antivírus | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 22,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026224 | 9.4.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | EKOS, spol. s r.o. | 53538773 | 2 428,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202623 | 31.3.2026 | Podanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond oblasť C a vykonanie prieskumu trhu | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202624 | 15.4.2026 | Servis strojne stieraných hrablíc ČOV Chmeľnica | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 1 832,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202625 | 15.4.2026 | Prenájom plošiny na opravu bocianieho hniezdna v obci Chmeľnica | MDF ŽERIAVY, s.r.o. | 47318716 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202626 | 15.4.2026 | Tlač projektovej dokumentácie pre overenie projektu a pre stavebný zámer pre realizáciu... | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202627 | 15.4.2026 | Prenájom autobusu so šoférom do Krakowa na deň 01.05.2026 | Ján Mačuga | 33084939 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202628 | 17.4.2026 | Prenájom autoplošiny s obsluhou na osadenie bannerov | D&S Elektro s.r.o. | 51902486 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202629 | 20.4.2026 | Práce s mechanickou rukou na ČOV Chmeľnica- vytiahnutie stieraných hrablíc | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026299 | 29.4.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 172,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202630 | 30.4.2026 | Kancelársky papier A4 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 76,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202632 | 29.5.2026 | AED defibrilátor CardioAid-1 360J s príslušenstvom | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 2 965,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202633 | 3.6.2026 | Geometrické zameranie existujúceho objektu - budova školy v obci Chmeľnica | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026337 | 6.5.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202634 | 5.6.2026 | Vlajka SR 100x150 cm | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202635 | 23.6.2026 | Prenájom autobusu so šoférom do Levoče na deň 09.07.2026 | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202636 | 30.6.2026 | Plechová dvojgaráž | FPHU Taurustal Ludwik Gocal | PL7371124651 | 2 237,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202637 | 30.6.2026 | Materiálne zabezpečenie pre DHZO | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 3 171,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026403 | 3.6.2026 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 1 534,81 EUR |