Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202567 | 12.12.2025 | Tlač obecných novín | Gravit s.r.o. | 53021398 | 829.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025709 | 29.10.2025 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 939.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025746 | 4.11.2025 | Vývoz a zneškodnenie odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2,432.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025808 | 14.11.2025 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 408.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025838 | 2.12.2025 | Vývoz a nakladanie s odpadom | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2,432.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025919 | 7.1.2026 | Vývoz a nakladanie s odpadom | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2,432.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260001 | 3.3.2026 | Úprava projektovej dokumentácie rozšírenia vodovodu | Ing. Michal Dziak | 56755741 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026001 | 7.1.2026 | Materiálno technické zabezpečenie DHZO - Kompresor, tlakový čistič, napeňovacia tryska | Róbert Fuchs-REPO | 34917250 | 1,086.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260011 | 9.4.2026 | Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie, vypracovanie žiadosti o dotáciu | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260012 | 23.4.2026 | Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR pre projekt:... | Vladimír Šimco | 34514384 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026008 | 26.1.2026 | Oprava čerpadiel na ČOV | Peter Pitoňák | 31253831 | 401.85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202601 | 8.1.2026 | Vodič obecného traktora pri zimnej údržbe miestnych komunikácií | Adam Klimko | 51166232 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20260118 | 20.3.2026 | Oprava optickej prípojky, kamerový systém | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 55.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026013 | 11.3.2026 | Kominárske práce | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026014 | 12.1.2026 | Členský príspevok | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 1,506.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202602 | 8.1.2026 | Vypracovanie Vyhodnotenia prevádzky ČOV a zastupovanie pri vybavovaní nového povolenia | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 922.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202602 | 17.3.2026 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 956.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260200 | 17.4.2026 | Energetický certifikát budovy a Pasport obnovy budovy na budovu Obecný úrad | Obnova Budov, s.r.o. | 56472412 | 3,936.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 9.2.2026 | Nálepky, výroba plakety čestný občan | RAVENS AD, s.r.o. | 50667416 | 368.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 17.4.2026 | Spracovanie žiadosti na Environmentálny fond -nákup traktora
Sprostredkovanie prieskumu trhu |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 800.00 EUR |

Slovensky
Deutsch





