| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2018 |
26.10.2018 |
Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín |
obec Ľubotín |
0330035 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
25/2021 |
22.11.2021 |
Zámenná zmluva |
Peter Fába |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2022 |
6.9.2022 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC" |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2023 |
30.6.2023 |
Dohoda č. 23/38/054/533 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
102.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2024 |
24.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku č. 25/2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2025 |
19.3.2025 |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
99,410.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25001 |
17.1.2025 |
Odborná prehliadka a skúška zariadení v kotolni na OcÚ Chmeľnica |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
46566856 |
546.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500333 |
24.3.2025 |
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
509.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250051 |
14.8.2025 |
Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250053 |
6.2.2025 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500601 |
13.2.2025 |
Papierové utierky skladané, kopírovací papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
67.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500768 |
4.2.2025 |
Odmeny výkonným umelcom za prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2025 |
SLOVGRAM |
17310598 |
44.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501003 |
17.1.2025 |
Predplatné dvojtýždenníka Ľubovnianske noviny na rok 2025 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
21.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25010094 |
3.2.2025 |
Svietidlo na verejné osvetlenie |
PROLI, spol. s r.o. |
31417965 |
294.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25010335 |
27.5.2025 |
Odborný seminár- správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250109 |
3.11.2025 |
Odmena- komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác ,,Multifunkčné... |
INPRO POPRAD. s.r.o. |
36501476 |
1,353.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250124 |
16.12.2025 |
Konzultácia k vybaveniu certifikátov a schránkam na UVPS |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250126 |
26.11.2025 |
Odmena-opakované komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác predmetu... |
INPRO POPRAD. s.r.o. |
36501476 |
738.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250149 |
4.7.2025 |
Betonárske práce- garáž |
Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS |
34308865 |
893.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501968 |
22.5.2025 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
66.78 EUR |