Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2018 26.10.2018 Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín obec Ľubotín 0330035   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 25/2021 22.11.2021 Zámenná zmluva Peter Fába    
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2022 6.9.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC" T-MAPY s.r.o. 43995187   
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2023 30.6.2023 Dohoda č. 23/38/054/533 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  102.66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2024 24.5.2024 Zmluva o nájme pozemku č. 25/2024 Urbárske pozemkové spoločenstvo 31954103   
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2025 19.3.2025 Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo AS-SPOL, s.r.o. 45950130  99,410.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 25001 17.1.2025 Odborná prehliadka a skúška zariadení v kotolni na OcÚ Chmeľnica Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE 46566856  546.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500333 24.3.2025 Kontrola bezpečnosti detských ihrísk EKOTEC spol. s r.o. 00687022  509.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 250051 14.8.2025 Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky Netix Solutions, s.r.o. 43783627  150.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 250053 6.2.2025 Odborná pomoc pri výkone správy EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. 31714030  89.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500601 13.2.2025 Papierové utierky skladané, kopírovací papier Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574  67.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 2500768 4.2.2025 Odmeny výkonným umelcom za prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2025 SLOVGRAM 17310598  44.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2501003 17.1.2025 Predplatné dvojtýždenníka Ľubovnianske noviny na rok 2025 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206  21.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 25010094 3.2.2025 Svietidlo na verejné osvetlenie PROLI, spol. s r.o. 31417965  294.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 25010335 27.5.2025 Odborný seminár- správa registratúry Asociácia správcov registratúry 37922190  99.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250109 3.11.2025 Odmena- komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác ,,Multifunkčné... INPRO POPRAD. s.r.o. 36501476  1,353.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250124 16.12.2025 Konzultácia k vybaveniu certifikátov a schránkam na UVPS Ing. Erika Kusyová 41654196  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250126 26.11.2025 Odmena-opakované komplexné verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác predmetu... INPRO POPRAD. s.r.o. 36501476  738.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 250149 4.7.2025 Betonárske práce- garáž Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS 34308865  893.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2501968 22.5.2025 Kancelársky papier Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574  66.78 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies